4月份认证的发票,4月份没收入,可以到5月份有收入了,再做分录入费用吗?
阿娟
于2019-05-22 15:02 发布 743次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-05-22 15:03
你好!你4月就要做分录。只是留底而已
相关问题讨论
你好!你4月就要做分录。只是留底而已
2019-05-22 15:03:57
你好,偶尔跨月入账是难免的,是可以的
2018-05-07 16:41:12
你好,可以的,什么时候勾选都行
2020-05-19 11:39:05
4月份做的分录是对的,5月份红冲发票将4月份的进项税额做转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。然后再做4月份的红冲账务处理,借:主营业务成本 (负数)贷:应付账款(负数),开蓝字发票后再做正确的账务处理。
2018-06-13 19:19:29
暂估入库一般都要在月初冲出的
2017-06-27 17:16:36
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