年报风险提示: 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【165.24】元; 实际申报表已调整,已填罚没支出,还是提示这个风险
天天向上
于2019-05-23 17:32 发布 2050次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-05-23 17:58
你是不是没有保存,还是填错了,这个罚款是不能税前扣除的,需要调增的
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你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整 16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:43
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你好,一个是收入调整,一个是扣除类调整
16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:33
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您好,这个提示是让你核对一下调整的部分是否正确,如果正确就继续申报
2020-05-13 18:22:07
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如果实际就是这样的,点确认就行
2019-04-24 12:40:04
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根据提示的来调整就可以了
2019-05-04 13:49:26
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