送心意

玲老师

职称会计师

2019-05-23 18:37

服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

烟花懿冷 追问

2019-05-23 18:40

老师,我们这月估计进项大于销项不交税,这个抵减在这个月怎么办呢?

玲老师 解答

2019-05-23 18:55

那你在以后抵也可以  也可以填写留以后抵 都可以的

烟花懿冷 追问

2019-05-23 18:57

老师,那我这月先不做抵减分录,等实际抵减时再申报并做抵减分录可以吗

玲老师 解答

2019-05-23 19:01

可以的  等实际抵减时再申报并做抵减分录

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相关问题讨论
您好 借 管理费用 贷 银行存款 全额抵减增值税的时候 借 应交税费~应交增值税~减免税款 贷 管理费用
2019-05-23 18:07:42
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-05-23 18:41:40
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2019-05-23 18:37:17
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。480 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。480
2019-10-30 17:35:49
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  贷:管理费用
2021-07-05 15:58:44
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