送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-05-24 05:15

你好!发票对方怎么给你们开的?你们是收返点吗?

Jacqueline晶 追问

2019-05-24 10:41

老师,先不考虑发票,按以上分录是怎么做?收返点和进场费

QQ老师 解答

2019-05-24 12:52

你好,五元钱计入营业外收入,入场费计入其他业务收入。

上传图片  
相关问题讨论
你好!发票对方怎么给你们开的?你们是收返点吗?
2019-05-24 05:15:01
您好,分录,借;应付账款,1000,财务费用-现金折扣,负数5,贷:现金或者银行存款,995。
2019-05-23 23:44:11
你好,可以将差额部分直接做主营业务成本
2018-08-31 10:38:54
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
返利100,开了负数发票的吧
2019-08-18 11:10:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...