送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-24 13:54

借:应交税费——应交增值税(进项税额)   正数
借:管理费用    负数

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相关问题讨论
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用  回来发票时再冲 按发票入账 
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
借 预付账款 贷 银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
对的
2017-01-10 13:21:17
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