这个月付下季度房租,款已付,发票已收到。分录是不是 借 预付账款 贷 银行存款 还是 借 管理费用 贷 银行存款。如果下个月要摊销房费了,借 管理费用 贷 预付账款 ?
孟孟
于2017-03-01 20:36 发布 936次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-01 20:39
老师,待摊费用不是没有了吗? 您怎么做了三笔会计分录,没明白哦。 付款时 借 预付账款 贷 银行存款。 下个月摊销时 怎么做呢?
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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邹老师 解答
2017-03-01 20:37
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