送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-01 20:39

老师,待摊费用不是没有了吗?   您怎么做了三笔会计分录,没明白哦。  付款时  借  预付账款   贷 银行存款。  下个月摊销时 怎么做呢?

邹老师 解答

2017-03-01 20:37

借 预付账款 贷 银行存款  
借;待摊费用  贷;预付账款 
借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹老师 解答

2017-03-01 20:54

你好,虽然取消了,但是像这种业务还是需要用到核算,第一笔是支付款,第二笔是取得发票,第三笔是按月摊销

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相关问题讨论
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用  回来发票时再冲 按发票入账 
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
借 预付账款 贷 银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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