送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-24 15:43

你好  那说明你们少报了税 你要去补报 会产生滞纳金

追问

2019-05-24 15:51

除了补报之外,账上还能怎么处理更好一些?

meizi老师 解答

2019-05-24 16:08

你好 你要补做收入 你账上的无票收入也要补做进去 你这个是收到了钱的或者应收账款

追问

2019-05-24 16:16

我收到钱没开票已经做了借银行存款,贷收入的分录,我之前交增值税的时候没交这一块未开票收入的增值税,我现在问的是账上怎么处理怎么调整一下最好?

meizi老师 解答

2019-05-24 16:18

你好  红冲你之前做收入的分录 贷方要走应交税费-应交增值税  然后缴纳走应交税费的借方

追问

2019-05-24 16:39

这个未开票收入是去年帐上的问题,我虽然没交增值税,但交了企业所得税了,我要是红冲的话,就得多交企业所得税了吧?

meizi老师 解答

2019-05-24 16:56

你好  是 的  你有收入的话是会影响你的利润  利润增加就会涉及多交企业所得税

上传图片  
相关问题讨论
你好 那说明你们少报了税 你要去补报 会产生滞纳金
2019-05-24 15:43:54
去税局更正申报上一季度税款,把未开票的收入剔除,然后把上季度没开票的放到本季度申报!
2019-01-16 14:00:52
你好,是的,增值税申报完,需要反写清卡。
2021-10-08 17:32:20
要抄税之后才能进行增值税申报
2018-06-28 11:21:43
你好, 开票这个月 先做分录: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示,冲减上个季度确认的未开票收入)
2021-01-01 11:54:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...