购入固定资产未开票未使用,当月公司又出售该固定资产并开票,账务如何处理,先要暂估入账吗?
满意的冷风
于2019-05-24 21:26 发布 1857次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,当存货处理,借库存商品,贷应付账款一暂估价,出卖,借应收账款,贷其他业务收入,应交税费一应交增值税
2019-05-24 21:31:23

你好,补入账,补计提折旧
2016-12-22 10:15:58

您好,可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商
2019-08-03 21:58:38

直接做固定资产清理处理。按简易征税进行处理。
由于是账外资产
借:营业外支出
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2017-07-31 20:49:33

您好,按照预计到发票金额入公司固定资产,税金可以先计提。待发票过来后,再行申报认证抵扣。
2020-12-22 13:58:15
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