我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费,4月的时候对方没有开发票给我们,到了现在5月底,对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了,发票上面注明的就是3个月的仓储费,而且我已经把这个转票全部验了, 我们公司要开给客户的发票也是仓储费,我就想问问,我现在是怎么把这笔预付款结转了啊
lucky
于2019-05-27 16:59 发布 564次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-05-27 17:15
这个是你们公司的主营业务, 同学
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你好,这个需要有发票来冲销才可以
2019-05-27 16:53:52
这个是你们公司的主营业务, 同学
2019-05-27 17:15:00
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
可以的,可以这么做的。
2024-07-26 10:10:53
你好;你之前是全额计入2万的成本费用了吗
2024-04-15 15:11:00
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