老师请教 计提公司时的分录 借:管理费用/销售费用贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 其他应收款~社保(个人)个人所得税贷:货币资金社保扣款时分录借:管理费用 其他应收款~社保贷:货币资金 这个账务处理有问题吗?
跳探戈的蚂蚁
于2019-05-28 15:48 发布 819次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-05-28 15:50
你好
计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
发放
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
应交税金-个所税
其他应收款-个人社保
缴纳社保
借:其他应收款-个人社保
管理费用-单位社保
贷:银行存款
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管理费用-单位社保
贷:银行存款
2019-05-28 15:50:11
计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗?
2017-06-26 16:26:19
缴纳时:其他就去付款——社保个人部分, 贷:银行存款
2015-10-31 13:57:45
发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34
您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
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贷:应付职工薪酬——工资
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2020-01-08 17:29:27
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跳探戈的蚂蚁 追问
2019-05-28 18:24
月月老师 解答
2019-05-28 18:36