老师,请教一个问题,12月份先交了2016年百望开票系统年费,12月份是不是先做预付帐款,等到1月收到发票后,再冲回预付帐款?1月收到发票时,是不是: 借:管理费用-办公费 330 贷:预付账款 330 听百望的说,这个可以全额抵扣的
平淡的翅膀
于2016-01-13 16:35 发布 927次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册会计师
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是的
2016-01-13 17:00:43
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你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-01-14 14:07:31
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你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
在防伪税控系统及维护费附表填写减免
2018-08-30 14:48:53
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同学您好
1.支付的时候
借:管理费用
贷:现金等
2.抵扣的时候
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 【如果是小规模纳税人,则用科目“应交税费——应交增值税”】
贷:管理费用
祝您工作书办理
2019-01-11 09:34:33
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借:应交税费——应交增值税(减免税费)280
借:管理费用——办公费-280
2019-05-04 11:30:07
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