老师,请教一个问题,12月份先交了2016年百望开票系统年费,12月份是不是先做预付帐款,等到1月收到发票后,再冲回预付帐款?1月收到发票时,是不是: 借:管理费用-办公费 330 贷:预付账款 330 听百望的说,这个可以全额抵扣的
萍
于2016-01-13 16:49 发布 942次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2016-01-13 17:09
可有人说是收到发票时:借:预付账款-税控 贷:库存现金/银行存款
抵减时:抵减税控的时候 借:应交税金-减免税款-防伪税控 贷:预付账款-税控,
没有入管理费用哦,到底该怎么做,比较准确呢?
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吴少琴老师 解答
2016-01-13 17:00
吴少琴老师 解答
2016-01-13 17:14