我们公司去年有一个应收账款和一个其他应付款挂在账上,是去年12月的,这两笔款实际上是一回事,我现在想在1月把它调了,那这个分录应该怎么写?产生的原因是客户信息,开发票是一个名称,实际打款是另一个名称,开发票在先,打款在后,那我是不是应该红冲打款的名称,修改为开发票的名称就可以了
答疑佘老师
于2019-05-29 09:38 发布 633次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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您好
借:其他应付款
贷:应收账款
2019-05-29 09:38:40
红冲打款的名称,修改为开发票的名称就可以
2019-05-29 10:30:23
你好 那你们实际是怎么挂的 是同一个人或者同一个单位的话 是可以调整的
2019-05-29 09:43:14
你好 可以按变更后的名称来开票的。
2020-01-12 15:44:13
那实际是和哪个企业有业务的?
2022-04-19 17:33:22
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