老师,您好。我们前几个月的时候预付了一个房租10万,我当当时做的会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款,现在我如果做摊销的话,要怎么做分录?
1097542691
于2019-05-29 11:26 发布 1691次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-05-29 11:27
你好,每月摊销的分录 借 管理费用 贷 预付账款
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您好
借 预付账款30000
贷 银行存款30000
2019-06-04 15:41:15

你好,每月摊销的分录 借 管理费用 贷 预付账款
2019-05-29 11:27:03

现在退回做借银行 贷预付账款
2019-09-17 15:45:50

供应商,我们应该付款,用预付账款吧
2017-02-14 09:09:17

您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46
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