送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-29 15:39

你好,你每月都做结转分录吗,可以不结转直接抵扣的。

蜜糖* 追问

2019-05-29 15:41

那什么情况下是不用结转的

月月老师 解答

2019-05-29 15:47

你好,年底结转一次就行了。

蜜糖* 追问

2019-05-29 16:00

年底如何结转会计分录怎么写

月月老师 解答

2019-05-29 16:08

你好
借:应交税金——增值税(销项税额)460.18
应交税金—增值税(转出未交增值税)116.18
贷:应交税金—增值税(进项税额)96.36
应交税金—增值税(减免税额)480

借:应交税金—未交增值税116.18
贷:应交税金—增值税(转出未交增值税) 116.18

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你好 要看你是什么业务。 如果不符合抵扣要求的专票 就需要做进项税转出处理的 借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-07-13 09:09:42
你好,学员。 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2020-07-09 17:43:46
“月末进项大于销项,本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录: 月末转入未交增值税科目如下:借:应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
2020-02-16 13:16:21
你好,可以不做分录。
2019-06-09 22:38:25
你好,你每月都做结转分录吗,可以不结转直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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