- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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你好 要看你是什么业务。 如果不符合抵扣要求的专票 就需要做进项税转出处理的 借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-07-13 09:09:42
你好,学员。
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
2020-07-09 17:43:46
“月末进项大于销项,本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录: 月末转入未交增值税科目如下:借:应交税费-应交增值税(销项税额)应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
2020-02-16 13:16:21
你好,可以不做分录。
2019-06-09 22:38:25
你好,你每月都做结转分录吗,可以不结转直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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