请问下后续货款还没有给供应商结清,现在要重新去核对金额,然后需要做一个对账单给双方看往来账项来确定最终支付的余款有多少,这一操作的流程什么呢,需要核对哪些项目或者单据呢
优雅的柚子
于2019-05-29 19:59 发布 1038次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
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对账一般是核对哪个订单号,货物名称,数量及金额,核对清楚后双方盖章签字,后续根据这个付款就行。
2019-05-29 20:59:02
你好 正常是不需要了。
2020-01-09 15:17:07
那就批复不同意就可以,冲账这个是需要开红字的,开折扣,冲掉你销售额,
2019-12-25 10:53:59
你好,你们的开票金额是不含税的话就是乘以0.08来算税金,你用货款乘以1.08算错了。
2016-11-11 15:13:42
你好!让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了
2019-07-11 17:34:55
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