老师,12月收到市和省项目专款专用做研发,合计38万,我账务处理是做递延收益,12月没有确认收入。我现在的问题是:填第四季度季报时第五行:减不征税收入和税基减免应纳税所得额:填多少。是填38万还是填0
寂寞的黑裤
于2016-01-14 09:14 发布 1039次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
除非拨款文件载明是免税或不征税,一般是要计入递延收益或营业外收入申报纳税的
2016-01-16 12:30:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 查账征收 是个体户的话 季度预缴个人经营所得税 = (季度收入 -季度成本费用税金等 )*税率-扣除数 ; 你是 企业的话 就是按 : 企业所得税 = 利润总额*税率计算的
2021-04-20 11:32:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
用自产产品对外投资视同销售处理,按第一问给出的条件,收入应调增应纳税所得500万,成本应调减应纳税所得320万,净调增180万,你所说的144万不知是否还有其他因素,请把答案和题目完整贴上来看一下
2019-09-23 14:01:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,应该纳税调增180万元,如果考虑城建税附加税在税率13%的情况下,172.2万元调增
2019-09-23 22:36:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
企业所得税是收入减成本费用的,所以按总金额计入收入,减去成本、费用后计算所企业所得税
2018-11-21 13:36:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息