你好,当月我们收到供应商一张发票,已经认证,但是供应商发现开票有误,我们已经开具红字信息表给对方,请问当月的增值税怎么报?需要做进项转出吗
精明的小丸子
于2019-05-30 20:17 发布 811次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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当月的增值税按正常报,并在附表二转出
2019-05-30 20:23:13
你好,对方得把红字发票给到你,以后你再做转出就可以了,现在先不要着急做。如果说,你在凭证上已经做了进项税额转出的话,那你在报表上的话,你可以不先操作,等什么时候收到这张红字发票,你在表儿上作进项税额转出就可以的。
2022-05-31 10:47:15
1.是
2.借应付帐款
贷库存商品
进项转出
收到发票放到凭证后面
2020-12-10 08:20:09
是的,你赶紧催一下供应商
2017-11-28 16:36:36
你好 你认证了 购买方开红字信息表。 销售方开红字发票红冲。 你不退原来蓝字发票。
2021-06-29 17:58:25
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