请问老师,我们公司有一笔材料,款已付,材料也到,对方开不了票了,该怎么处理?目前材料未暂估入库
晴雨
于2019-05-31 08:02 发布 731次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-31 08:03
您好
先暂估入库 汇算清缴的时候没有发票调增
相关问题讨论

您好
先暂估入库 汇算清缴的时候没有发票调增
2019-05-31 08:03:42

借原材料-暂估负数 贷:应付账款暂估 负数,之后按实际发生做借原材料 贷应付账款 供应商,结转成本汇算清缴纳税调增,
2020-04-21 09:11:27

你好
可以把暂估的分录红冲
借;应付账款-暂估 , 贷;原材料
然后做无票购进分录
借;原材料,贷;应付账款
2020-04-01 20:14:45

没有发票你汇算清缴纳税调增结转的成本
2019-01-15 09:31:34

你好,借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
发票来后,红字冲回
借:原材料-暂估入库 红字金额
贷:应付账款 红字金额
然后做出正确的分录
借:原材料
贷:应付账款
2019-05-21 10:42:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
晴雨 追问
2019-05-31 08:05
bamboo老师 解答
2019-05-31 08:10