送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-31 11:10

预付账款期末数为负数表示应付,应做重分类到应付账款

好巧不巧 追问

2019-05-31 11:18

老师,应该要怎么做呢

好巧不巧 追问

2019-05-31 11:19

还有存货就是所有的地块吗?

文文老师 解答

2019-05-31 11:27

预付与应付同时加上一个正数,直接在报表上加,使预付为0,应付为正数

好巧不巧 追问

2019-05-31 11:29

我看了预付账款的明细账都是预付工程款

好巧不巧 追问

2019-05-31 11:29

那还要分类的吗

文文老师 解答

2019-05-31 11:31

现在是预付是负数,需要将其中预付贷方余额全部重分类到应付账款借方

好巧不巧 追问

2019-05-31 11:37

老师,就是预付跟应付同事在报表上加预付账款负数那个数据吗?那还要做什么分录调账的吗?

文文老师 解答

2019-05-31 11:56

不要做什么分录调账,直接调报表

好巧不巧 追问

2019-05-31 20:54

好的,谢谢老师

文文老师 解答

2019-05-31 21:08

不用谢,有帮到你就好。

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你好 需要知道应付账款明细账,预付账款明细账各个科目余额才可以填写的 资产负债表的预付账款不是根据总账科目余额填写的
2019-11-13 15:19:48
预付账款期末数为负数表示应付,应做重分类到应付账款
2019-05-31 11:10:38
是通过一张纸的原始凭证上的数据,整理成总账,然后资产负债表从总账的数据计算出来
2020-01-09 07:08:41
亏损的话就是投资的撤股就可以了
2019-11-27 08:38:45
麻烦您将问题描述完整一些,以便准确解答。
2018-04-19 20:25:33
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