- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,当月取得进项发票
借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
又收到红冲发票
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费(进项税额)
2019-05-31 11:40:17
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你
红冲发票做购进相反分录,而不是进项税额转出
收到的正确发票按正常购进处理就是了
2019-06-03 09:03:15
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你好,是费用的还是库存商品的,你结转成本了吗
2019-09-30 21:23:06
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你好,按照你之前的会计分录做负数就可以。
2023-01-13 13:41:01
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您好,对方红冲,即使您这边认证入账,您这边必须要做进项转出。前面入账要红字冲回。也就是做一笔一模一样的负数分录。
2019-04-22 21:31:16
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