5月份对方给我公司开了一张16个点的专用发票,我公司已认证未抵扣。需要我们开红字发票申请表,然后6月报5月税时进项税额转出。请问我公司这张发票需要做账吗?怎么做?
淡定的滑板
于2019-05-31 15:01 发布 579次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-31 15:03
你要冲减你5月的账务处理的
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是的,红字发票,确认进项税额转出
2019-01-05 14:10:31
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你要冲减你5月的账务处理的
2019-05-31 15:03:02
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学员你好,对方不开红字专用发票,你们可以直接进项税额转出
2021-11-06 15:27:49
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你好 本期加计抵减按照本期确认的进项减去转出的进项的差额来计提
2020-07-13 11:37:41
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对方开具红字发票给你没有,开了就要点红字发票转出
2020-07-06 10:52:42
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2019-05-31 15:04
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