9月收到一张红字发票,报增值税报表时,要在附表二,进项税额转出额,红字专用发票信息表注明的进项税额处填写税额就可以了吗?我是购买方。
陆紫倩
于2017-10-09 15:04 发布 2381次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-09 15:18
请问老师在哪里填写啊
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你好,是做进项负数,而不是转出
2017-10-09 15:04:36
你好,如果没有抵扣,不需要做进项税转出;可以不换扣,在申报时选择不抵扣勾选;
2020-08-03 10:52:13
你好,你只是没收到还是根本就不知道有这么一笔退货开红字发票的?如果是不知道就要去查询下是哪家看具体情况
2019-11-21 11:02:33
你好,需要你填写进项税额转出的
2022-02-20 16:29:03
那就是税务已减除这个红字进项税,你附表二不填进项税转出试试
2017-11-14 13:40:00
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