老师你好!我是国营单位酒店(住宿),餐饮外包给餐饮公司,因团体会议(住宿、餐饮)结账只认我们酒店开出去的发票,我们两家的账就有牵扯(根据客人需求),去年底有两笔账务我已做收入,现发现这两比账已打到餐饮那边,对方跟我们怼账,这种情况我账面如何处理?
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于2019-05-31 15:12 发布 1178次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学,你找餐饮部把这部分款打给你,下账。
2019-05-31 15:53:04
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你好,需要取得发票才可以入账的
你可以在12月份入账的
2017-12-05 08:51:29
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你好,你这个800元是去年付出去的吗
2020-02-24 09:15:21
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您好,印有部队字样的结算往来单据可以正常入账,在税前扣除。
2020-05-30 10:18:24
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借:主营业务收入--未开票收入贷:主营业务收入
2017-03-28 22:57:55
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