送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-07 09:38

如果这个是肯定收不回来的了呢?

宋生老师 解答

2017-12-07 09:31

您好!你收到多少钱,借银行存款 贷应收账款,没收到的先挂着

宋生老师 解答

2017-12-07 09:40

您好!如果确定收不回的时候再计入营业外支出

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也是需要账务处理的,下月开具发票后,冲销无票的销售收入,再按开具发票做账务处理,一正一负数据抵销,不需要补交税
2020-01-15 16:30:55
您好!你收到多少钱,借银行存款 贷应收账款,没收到的先挂着
2017-12-07 09:31:57
你好,不是把上月已入账的发票要抽出来作废 是开具负数发票冲销,这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-07-17 17:38:23
1、确认需要缴纳的销项税就可以,借:应收账款 贷:应缴税费—应缴增值税—销项税 2、确认收入并结转成本 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—应缴增值税—销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-04-08 08:17:19
你好 具体 什么业务的呢   
2022-02-24 12:59:06
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