- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-07 09:38
如果这个是肯定收不回来的了呢?
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也是需要账务处理的,下月开具发票后,冲销无票的销售收入,再按开具发票做账务处理,一正一负数据抵销,不需要补交税
2020-01-15 16:30:55
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您好!你收到多少钱,借银行存款 贷应收账款,没收到的先挂着
2017-12-07 09:31:57
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你好,不是把上月已入账的发票要抽出来作废
是开具负数发票冲销,这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-07-17 17:38:23
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1、确认需要缴纳的销项税就可以,借:应收账款 贷:应缴税费—应缴增值税—销项税
2、确认收入并结转成本
借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—应缴增值税—销项税
借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-04-08 08:17:19
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你好 具体 什么业务的呢
2022-02-24 12:59:06
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宋生老师 解答
2017-12-07 09:31
宋生老师 解答
2017-12-07 09:40