我公司去年业务,给客户开的专票,都已经正常申报纳税了,对方单位一直没结账,现在说这张发票一直在他手里,忘记申报请款了,想让我们开红字票冲了,再重新给他开一张,这怎么办
tyza
于2019-05-31 15:12 发布 590次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-31 15:16
你好 对方认证了吗 没认证退回给你你开红字信息表开红字发票来冲
相关问题讨论
这个月申报是12月增值税,你红字是12月开的吧?是的减之后再申报。
2019-01-04 15:52:43
你好 对方认证了吗 没认证退回给你你开红字信息表开红字发票来冲
2019-05-31 15:16:32
按正数发票减去红字发票之后的金额申报
2018-11-06 12:00:54
不需要,直接按照实际销售金额和税额填报
2018-11-01 10:50:25
你好,需要按正数减去红字发票之后的收入,税额申报
2018-06-19 15:18:49
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tyza 追问
2019-05-31 15:18
meizi老师 解答
2019-05-31 15:31