老师,请问我们公司已经认证抵扣的一张发票,因为发票有误,要红冲,我们公司申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具了负数发票,我们要做进项税转出,对方开的红字发票二、三联只能复印件给我们可以做帐吗?原件对方要留着
若初见
于2019-05-31 15:14 发布 1092次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
你认证申请红字发票这个对方给你啊红字发票给2联 对方不是有一联么
2019-05-31 15:15:50
你好,八月份就要做了,
2019-09-11 10:25:51
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息