当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额96.78元。相差金额96.780000元; 4月份提交的红字信息表,但是报税的时候没有申报,这个月出现提示,请问怎么处理
专一的毛巾
于2020-06-13 16:46 发布 6439次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-06-13 16:52
您应该是需要在申报4月份的时候填附表二,您可以去更正四月份的申报表
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您应该是需要在申报4月份的时候填附表二,您可以去更正四月份的申报表
2020-06-13 16:52:39
你好,你想问什么问题
2021-05-06 23:24:22
实际是相同么,你红字信息表开上传审核通过么
2019-07-08 11:25:25
你好,上面提示你们有一个红字信息表312.77,但是没有进项转出
2024-08-14 19:59:42
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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专一的毛巾 追问
2020-06-13 16:54
文老师 解答
2020-06-13 19:11