送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-31 16:10

您好
当月开具的发票 当月可以作废 另外开具 作废的发票不用账务处理 根据正确的发票做分录就可以

111 追问

2019-05-31 16:11

次月开具的呢,然后原先的钱已经到公户了,这个差额要怎么处理?

bamboo老师 解答

2019-05-31 16:31

请问您是开少了金额还是开多了

111 追问

2019-05-31 16:32

开多了、

bamboo老师 解答

2019-05-31 16:33

那您次月可以开具多开金额的红字发票 
然后做红字分录 多开的金额

111 追问

2019-05-31 16:34

那我多收的钱呢,按公户转回去吗?然后这个账务处理呢

bamboo老师 解答

2019-05-31 16:35

多收的钱 按公户转回去
借:银行存款
贷;应收账款

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相关问题讨论
您好 当月开具的发票 当月可以作废 另外开具 作废的发票不用账务处理 根据正确的发票做分录就可以
2019-05-31 16:10:10
是基于什么业务背景下,要和另外一家公司按3 7分呢
2019-10-22 11:53:17
借;银行存款  财务费用   贷;应收账款 
2017-06-14 13:12:43
之前的发票分录做红字 开具蓝字发票后再做正确的分录
2019-07-22 16:11:11
你好不用的,正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
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