老师您好!请教公司收到10万,并且已开具普通发票,然后我们要把这10万和另外一家公司按3 7分(我们30%,对方70%)并扣除相应的税金后支付给对方,请教账务处理应该怎么做
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于2019-10-22 11:38 发布 609次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-22 11:53
是基于什么业务背景下,要和另外一家公司按3 7分呢
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是基于什么业务背景下,要和另外一家公司按3 7分呢
2019-10-22 11:53:17
您好
当月开具的发票 当月可以作废 另外开具 作废的发票不用账务处理 根据正确的发票做分录就可以
2019-05-31 16:10:10
借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
2017-06-14 13:12:43
之前的发票分录做红字 开具蓝字发票后再做正确的分录
2019-07-22 16:11:11
你好!
借:管理费用-通行费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-02 17:47:10
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