您好,我公司给顾客代订酒店收取款项,然后再把款给酒店付过去,酒店给我们佣金,我们给酒店开服务费发票,这个业务的账务处理怎么做
超帅的大树
于2019-05-31 16:25 发布 1994次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款贷银行存款
2019-05-31 16:46:25

你好!当年的可以一次性计入收入明面的先计入预收账款,但是销项税需要一次性确认
2020-06-19 10:27:25

你好 那你做借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-服务费贷预付账款
2020-06-19 09:59:44

那开给农行的发票作废吗
2018-03-01 10:02:45

同学你好
借进项
借费用科目负数
2022-02-09 10:02:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息