单位社保整体欠费,有员工离职能给他做离职吗 问
你好,这个可以做离职了 答
资产负债表应付账款12月为负数,怎么去调整 问
你好,应付账款负数,需要调整到 预付账款 栏次填写 答
老师好,一整年的净利润直接在12月的利润表上就可 问
毛利润需要自己计算的,毛利润=营业收入-营业成本 答
老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写? 问
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
12月在核对个税申报和账务,发现,个税申报的比账务 问
同学好,只要汇算清缴前把多提的都发放了就可以 答
老师好,我司在21年12月份付了应急预案服务费尾款并按普票的方式入了账,这个月收到的发票是专票,请问该如何账务处理?
答: 同学你好 借进项 借费用科目负数
您好,我公司给顾客代订酒店收取款项,然后再把款给酒店付过去,酒店给我们佣金,我们给酒店开服务费发票,这个业务的账务处理怎么做
答: 你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
航天的服务费怎么处理?发票勾选问题及账务处理
答: 付款时借管理费用,办公费贷,银行存款抵扣时借应交税费,应交增值税减免税额贷管理费用,不用认证,全额可以抵扣增值税,填写增值税附表四减免表主表23栏