送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-31 16:31

你好!你是发生了什么业务要结转

晚安的问候! 追问

2019-05-31 16:36

进项销项抵减后缴纳增值税的会计分录?

宋生老师 解答

2019-05-31 16:36

你好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

  贷:应交税费——未交增值税

晚安的问候! 追问

2019-05-31 16:40

借:应交税金-增值税-销项  贷:应交税金-增值税-进项   应交税金应交增值税(转出未交增值税 )   这个对么?

宋生老师 解答

2019-05-31 17:23

你好!不对。正规的做法就是上面的做法

晚安的问候! 追问

2019-05-31 17:38

你的意思是把进项和销项都转到应交未交增值税科目,然后把该科目的余额再转到未交增值税科目

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