专业合作社,自从注册了,没有资金,至今也没有运行。但是财务的工资付了1000元属于法人垫付入入账的时候会计分录,该怎么做呢? 借:借款1000元 贷:管理费用1000元 借: 管理费用1000元 货:现金 这样可以吗?
张利红????
于2019-06-02 09:23 发布 813次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好
你这个是提供水利灌溉服务嘛
2020-05-10 05:43:41
借库存现金贷其他应付款-法人
借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷现金
2019-06-02 09:29:15
你好,其实可以在工作服,阻燃服内部做调整
2017-01-05 15:46:55
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-07-09 10:06:43
你好,你之前费用你挂往来了吗
2019-09-11 10:53:18
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