请教一个问题 我现在正在做 总分公司 往来款之间的抵消分录 假如总分公司 挂账金额不一致,但是有个调节表 这样做抵消分录的时候 是按照哪个数 做抵消呢
a开心快乐
于2019-06-02 18:12 发布 3200次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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往来账不一致要调一致,否则按哪个数都是错的
2019-06-02 18:45:38
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你好!1、有个笨办法也是最基础的办法,查看原始凭证,看看是不是有一方把几笔业务合在一起入账,将对不上的凭证找出来查看后边的原始凭证,发票,收款付款单据等,2、从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对,3、余额调节表借鉴银行调节表就可以。
2014-11-12 14:09:04
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你好 是分公司还是总公司的账务处理?
2018-09-19 11:20:16
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分录,借;其他应收款,贷;银行存款。
2017-03-31 11:49:25
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你好,填写双方的余额。填写相关的差异项。
2019-07-01 17:20:01
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