- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2021-12-08 22:45
你好,是存在未达账项吗?
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你好,是存在未达账项吗?
2021-12-08 22:45:12
对的上,是可以不用编制的
2020-02-27 15:21:31
你好!1、有个笨办法也是最基础的办法,查看原始凭证,看看是不是有一方把几笔业务合在一起入账,将对不上的凭证找出来查看后边的原始凭证,发票,收款付款单据等,2、从第一笔业务开始按月对做调节表逐笔逐月核对,3、余额调节表借鉴银行调节表就可以。
2014-11-12 14:09:04
你好!
挂在账上的应收款项是能收回还是收不回?应付款项是不需要付了吗?如果可以确定收不回或者不需要支付,可以转到营业外收支的。
2022-01-22 21:04:50
你好,填写双方的余额。填写相关的差异项。
2019-07-01 17:20:01
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