老师,上年度的账务处理做错了 计提的时候 借:管理费用 38700 贷:应付工资 38700 发放的时候 借:管理费用 38700 贷:现金 38700 我在2019年应该怎么样调整这一笔分录
Jaime
于2019-06-03 10:19 发布 646次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-03 10:22
借:应付工资 38700 贷:应交税费-企业所得税 贷:未分配利润
相关问题讨论
您好,可以通过以前年度损益调整
借:现金
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
然后把差额转入利润分配-未分配利润
2017-02-16 14:39:33
您好!借以前年度损益调整 -20316 贷现金-20316
2017-02-16 15:54:28
你好!这是手工帐,之前已经计入管理费用了,这是月末重新分类
2020-02-12 21:53:51
借:应付工资 38700 贷:应交税费-企业所得税 贷:未分配利润
2019-06-03 10:22:56
你限,不需要计提,发生时直接计入管理费用就可以。
2020-06-15 15:39:31
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Jaime 追问
2019-06-03 10:29
文文老师 解答
2019-06-03 10:42