送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-03 10:26

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-03 10:26:44
你好,如果进项是成本或费用发票,那么借管理费用等 借应交税费-应交增值税-进项税额 借应交税费-应交增值税-加计扣除进项税额 贷银行存款
2019-03-24 10:36:00
您好 实际抵扣的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-14 13:45:55
您好 请问有没有勾选认证
2019-10-19 12:00:51
你好 借:应交税费——未交增值税, 贷:银行存款, 贷:其他收益。
2020-03-16 09:08:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...