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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-06-03 10:26:44
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你好,如果进项是成本或费用发票,那么借管理费用等 借应交税费-应交增值税-进项税额 借应交税费-应交增值税-加计扣除进项税额 贷银行存款
2019-03-24 10:36:00
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您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-06-14 13:45:55
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您好
请问有没有勾选认证
2019-10-19 12:00:51
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你好 借:应交税费——未交增值税,
贷:银行存款,
贷:其他收益。
2020-03-16 09:08:30
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