老师我租了一个店铺给一家火锅店,他欠我房租31755,可是他只给我26755现金,还给了我他家的抵用卷5000,这个分录怎么做啊
向日葵
于2019-06-03 17:05 发布 500次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-06-03 17:08
你好!你可以计入到预付账款5000 现金26755 贷应收账款
然后你消费的时候,比如招待客户用了2500
借管理费用-业务招待费2500 贷预付账款5000
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借:银行存款 26755
其他应收款 5000
贷 应收账款 31755
2019-06-01 18:25:53
你好!你可以计入到预付账款5000 现金26755 贷应收账款
然后你消费的时候,比如招待客户用了2500
借管理费用-业务招待费2500 贷预付账款5000
2019-06-03 17:08:07
你好 报销时借 管理费用等贷银行存款
2019-07-23 10:05:30
您好!借预付账款-租金 其他应收款-押金 贷现金。
2017-06-10 08:25:57
同学你好
很高兴为你解答
需要看具体的用途
2021-12-30 12:44:55
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