老师,我18年7月取得原材料的进项专票,我现在想认证抵扣了,借:原材料 ,进项 贷 应付账款。这样做凭证是吧,我只有在认证抵扣的时候做这个分录,这样对么?我取得原材料的时候呢,预估么?然后取得发票的时候红冲,可供应商是多次送货,一起开发票,这种情况该咋弄,
艳杨天
于2019-06-03 17:56 发布 621次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-06-03 17:58
你好,你如果之前没有做过暂估的,那么你这样做分录是对的
相关问题讨论
你好,你如果之前没有做过暂估的,那么你这样做分录是对的
2019-06-03 17:58:24
增值税税额能否确定,金额能否确定?
2018-06-22 14:54:05
没发票的50元到时你汇算调增交企业所得税即可 其他的根据业务正常做账
2018-10-22 14:13:51
你好收据可以作为入账凭证
2021-07-08 10:08:05
你们有实际业务吗?货收到了吗,是不会计怕以后不和你开发票
2018-12-28 10:24:33
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徐阿富老师 解答
2019-06-03 17:59