- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
暂估金额跟发票金额有差异么
2019-06-04 09:15:36
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-06-05 08:17:31
你好
8月份,借; 应付账款等科目,贷;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
这分录附件就是进项负数发票
借;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
这个分录附件就是补开的正数进项发票
2020-08-05 11:04:21
你好,可以直接附上的呢
2020-07-28 11:28:51
你好,发票是一次取得还是分期取得?可以一次性计入固定资产,剩余部分挂应付账款。
2018-08-08 18:02:54
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