送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-04 10:55

按你发票的,这个粽子干嘛用的

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2019-06-04 10:56

公司发给员工的过节礼物

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2019-06-04 10:57

那会计收到发票该怎么做账呢

郭老师 解答

2019-06-04 11:03

借管理费用-福利费,进项贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存,营业外收入
借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出

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相关问题讨论
你好 按你实际付款的金额 开票的话需要开普票 你们这个专票无法抵扣的 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2019-06-04 11:11:56
按你发票的,这个粽子干嘛用的
2019-06-04 10:55:59
你好,会计都要做账,数量金额都要写,月底会计会去盘点
2020-11-04 10:33:37
您好,借:管理费用-租金 借:其他应收款-押金 贷:银行存款
2020-05-27 17:23:03
当月收货但未取得发票的,在月末暂估入库,次月初冲销;收到发票是再按发票金额入库。
2014-09-11 15:16:03
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