送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-04 11:11

你好 按你实际付款的金额  开票的话需要开普票 你们这个专票无法抵扣的  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

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2019-06-04 11:15

那还有一个老师说按票面金额入库呢?

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2019-06-04 11:15

是都可以吗

meizi老师 解答

2019-06-04 11:15

你好 你们发票金额都开错了 这个应该是需要退回重开 有折扣 把折扣开在发票上面 按折扣后的金额入账  找对方重开

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2019-06-04 11:16

现在不是系统里查的到票都可以认证吗?

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2019-06-04 11:17

没发重开,他们的卖家是那么多,只是少收了我们几十块钱

meizi老师 解答

2019-06-04 11:20

你好  那你就按发票来做 少付款的走营业外收入 然后认证后做进项税转出

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2019-06-04 11:24

嗯,好的谢谢老师

meizi老师 解答

2019-06-04 11:25

嗯 不客气的 满意请给予评价

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你好 按你实际付款的金额 开票的话需要开普票 你们这个专票无法抵扣的 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款
2019-06-04 11:11:56
按你发票的,这个粽子干嘛用的
2019-06-04 10:55:59
你好,会计都要做账,数量金额都要写,月底会计会去盘点
2020-11-04 10:33:37
您好,借:管理费用-租金 借:其他应收款-押金 贷:银行存款
2020-05-27 17:23:03
当月收货但未取得发票的,在月末暂估入库,次月初冲销;收到发票是再按发票金额入库。
2014-09-11 15:16:03
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