送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-04 13:16

借:管理费用——办公费  负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额)

宁玉 追问

2019-06-04 13:44

老师已经用银行缴纳过了

宁玉 追问

2019-06-04 13:45

麻烦您回一下具体分录

江老师 解答

2019-06-04 16:31

借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)

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相关问题讨论
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-10-20 21:25:47
借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-06-04 13:16:18
支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2019-12-27 14:34:07
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:11:57
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-12-26 16:06:55
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