送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-04 14:49

您好,那对方重新开具4月份发票的负数发票了吧,根据负数发票您可以借库存商品负数贷 进项税转出 应付帐款负数。这样就把4月份的发票红冲了,然后再根据5月份的正确发票入账

苏曼- 追问

2019-06-04 14:52

对方已经开了负数发票了

文老师 解答

2019-06-04 15:11

那就按我上面说的做就可以了

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相关问题讨论
你好,这事机动车统一发票,可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17
专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12
您好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-22 14:57:40
需要做进项税额转出处理,您之前确认的是材料科目还是费用科目?
2018-07-11 14:59:59
你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-27 21:19:00
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