冲红上月专用发票进项税额已抵扣会计分录
永不止步
于2018-07-11 14:54 发布 1082次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
需要做进项税额转出处理,您之前确认的是材料科目还是费用科目?
2018-07-11 14:59:59
您好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-22 14:57:40
你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-27 21:19:00
您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2018-08-16 14:59:55
你好,上月已经抵扣的销项税额分录不需要做调整的
只需要次月做销售负数分录就是了
2019-08-06 11:34:14
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