送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-04 15:32

你多计提了要红冲然后发给职工的,红冲借应交税费贷应付职工薪酬,发下去借应付职工薪酬贷银存
少计了下次多扣除,少扣了2块,下次本来扣10快,这次扣除12,借应付职工薪酬贷应交税费12

???? 미쳤어 追问

2019-06-04 15:38

就是比如说 上个月计提这个员工的个税的时候是30 计提的分录是借应付职工薪酬2330 贷应交税费30 银行存款2300 然后我这个月交个税的时候  发现个税只要交20 那我分录怎么做? 借应交税费10 贷其他应付款-个人 10?这样子?

郭老师 解答

2019-06-04 15:51

借应交税费10贷应付职工薪酬10
借应付职工薪酬贷银存

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相关问题讨论
同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
您好同学 这个税额你们直接入成成本里就好了同学
2019-10-24 09:29:56
你好!你按字面上面的来理解就行了。比如应收账款就是应收客户的钱,应付账款就是应付供应商的钱,应交税费就是应交税局的钱。 光看数据说明不了问题,一般要看比例,比如应收账款占收入的比例太大,时间太长等这样才能发现问题
2017-08-11 14:11:00
是的,你分录是正确的
2017-07-18 15:20:33
你好。需要把职工部分单独提出来,不能全额计入制造费用的
2016-06-18 15:09:52
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