您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
老师,为什么应交税费和其他应收款,其他应付款,在贷方冲,
答: 同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
收取员工的水电费是含税价,那分录要怎么写呢?当时收到发票,比如7月水电费1000元,借;其他应付款-水电费60元,应交税费20元,其他应收款-员工水电费20元,贷银行存款。有个税额不知道怎么调整
答: 您好同学 这个税额你们直接入成成本里就好了同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司是做汽车租赁的。然后就是靠赚三千块的加盟费和银行贷款三个点的利息!个人买车用公司名义来买车,是不是银行放款的钱就要打到账户上,然后在从账户上去买车银行放款的时候借:银行存款贷:长期借款买车的时候借:固定资产——车辆借:应交税费——增——进贷:银行存款我这样做有问题吗 必须他们把钱打到账户上,然后还款才可以吗借,银行存款贷,其他应收款还款时候就是借,其他应付款贷,其他应收款
答: 是的,你分录是正确的