- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 16:20
你好
借:应交税金-增值税(进项税额)
贷:应交税金-增值税(待抵进项税额)
相关问题讨论
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你好!从待抵扣进项税额科目转入进项税额科目。
2019-06-04 16:14:55
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你好
借:应交税金-增值税(进项税额)
贷:应交税金-增值税(待抵进项税额)
2019-06-04 16:20:02
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一、 这个可以本月进行账务处理
1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2、借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
这样属于留抵增值税,也可以下月或年末一起结转处理
2019-08-13 09:27:34
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你好,按照实际业务做账,不能分内外账
2018-12-10 15:47:23
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您好 内账你可以不价税分离,
2018-12-10 21:13:28
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2019-06-04 16:26
月月老师 解答
2019-06-04 16:27